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南宁市金融工作办公室2017年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2017-03-20 17:41     来源:南宁市金融工作办公室   

  第一部分:部门概况 

    一、南宁市金融工作办公室主要职责和2017年主要工作任务 

  (一)主要职责

  南宁市金融工作办公室主要职责是:1.主要职能为研究金融改革和发展的重大问题,提出改善金融发展环境的政策建议。2.承担与国务院、自治区政府金融管理部门、驻邕金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作;配合协调和推进地方人民政府与金融机构的战略合作,建立全市金融工作沟通协调机制。3.协调、指导推进农村金融改革发展,建立健全农村金融体系。4.组织实施人民政府对地方金融机构的管理;为南宁市金融业发展提供服务与支持。5.负责小额贷款公司的申报审核;对地方小额贷款公司和融资性担保机构的业务经营情况进行监督管理;指导县、区人民政府对辖区小额贷款公司和融资性担保业务进行监管和风险处置。6.会同有关部门组织推进多层次资本市场试点工作;指导、协调企业改制上市和挂牌工作;培育发展保险市场,推动保险业务发展;承担市创业投资引导基金等市政府引导的投资基金管理的相关具体工作。7.推动沿边金融综合改革试验区和区域性国际金融中心建设工作;配合国家、自治区金融管理部门促进北部湾经济区的金融合作与协调发展;协助做好政府投融资工作。8.组织、协助并配合有关部门整顿与规范金融秩序,建立金融稳定协调和应急处置机制,防范、化解和处置金融风险,查处、打击非法金融机构和非法金融业务;配合有关部门推进社会信用体系建设。9.承办市人民政府交办的其他事项。市金融服务行业服务管理办公室主要职能为承担金融行业监管相关技术性、服务性工作。

  (二)2017年主要工作任务

  2017年是党的十九大召开之年,是全面贯彻落实自治区第十一次、市第十二次党代会精神的开局之年,也是迎接自治区60周年大庆的关键之年,作为南宁市金融工作部门,市金融办将严格按照市委、政府的部署和要求,围绕加快建设“四个城市”,勇当广西营造“三大生态”、实现“两个建成”排头兵的目标,牢牢把握金融服务实体经济的本质要求和“把金融业摆在更加突出的位置”, 力争2017年南宁市金融业增加值达440亿元。以打造区域性国际金融中心,推进沿边金融综合改革试验区建设为主线,稳步实施《南宁市金融业发展“十三五”规划》,努力做大做优金融服务业,在完善金融组织体系建设、推动金融改革、推动多层次资本市场发展、优化金融发展环境等方面取得突破,切实提升金融对南宁市经济社会发展的支撑服务水平。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  南宁市金融工作办公室为正处级行政单位,机关内设:综合科;小贷担保监管科;金融发展科;资本市场科;银行保险科等5个职能科室,拨款方式为市财政全额拨款。

  2. 所属单位

  设下属二层单位为南宁市金融行业服务管理办公室,为市财政全额拨款的参公事业单位。

  (二)部门预算单位构成

  1.069001(一级预算单位)

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

  核定机关行政编制19人,内勤控制数2人;参公事业编制15人,内勤控制数1人。

  (二)人员构成

  编制内现有人数(2016年12月在册人数)30人,分别是:机关行政编制15人,参公事业编制10人,退休人员3人,后勤控制数2人。

      第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

      一、2017年部门收支预算总体情况 

  (一)2017年部门收入预算总体情况

  2017年收入预算5788.87万元。

  公共财政预算拨款5788.87万元。其中:经费拨款5788.87万元。

  本部门无纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金;

  本部门无政府性基金拨款;

  本部门无纳入财政专户管理的收入安排的资金;

  本部门无未纳入财政专户管理的收入安排的资金;

  本部门无上年结转收入。

  (二)2017年部门支出预算总体情况

  2017年支出预算5788.87万元,基本支出354.39万元,占支出总预算的6.12%;项目支出5434.48万元,占支出总预算的93.88%,本部门无上年结转支出。

  1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  (1)一般公共服务支出(类)704.38万元;

  (2)社会保障和就业支出(类)40.04万元;

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)22.95万元;

  (4)金融支出(类)5000万元;

  (5)住房保障支出(类)21.5万元。

  2、按经济分类科目划分:

  基本支出354.39万元,其中:

  (1)工资福利支出预算252.98万元;

  (2)商品和服务支出预算75.61万元;

  (3)对个人和家庭的补助支出预算25.80万元。

  专项支出预算5434.48万元,其中:

  (1)工资福利支出预算17.99万元;

  (2)商品和服务支出预算5404.89万元;

  (3)对个人和家庭的补助支出预算1万元;

  (4)其他资本性支出10.6万元。

  二、2017年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2017年部门财政拨款收入预算情况

  2017年部门财政拨款收入预算5788.87万元,其中:一般公共预算收入预算5788.87万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

  (二)2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年部门财政拨款支出预算5788.87万元,其中:一般公共预算支出预算5788.87万元,无政府性基金预算支出预算,无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算:

  (1)一般公共服务支出(类)704.38万元;

  (2)社会保障和就业支出(类)40.04万元;

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)22.95万元;

  (4)金融支出(类)5000万元;

  (5)住房保障支出(类)21.5万元。

      2. 政府性基金预算支出预算。

  本部门无政府性基金预算支出。

      3. 国有资本经营预算支出预算。

  本部门无国有资本经营预算支出。

  三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.97万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.97万元。

  (二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2017年一般公共预算“三公”经费支出预算3.97万元,比2016年预算13.9万元减少9.93万元,同比下降71.44%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年预算持平。

  2.公务接待费2017年预算1.5万元,与2016年持平。

  3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

  4. 公务用车运行维护费2017年预算2.47万元,比2016年预算12.4万元减少9.93万元,同比下降80.08%,减少的原因主要是:公务用车由2016年的6辆减少为2017年的1辆。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年本部门机关运行经费预算75.61万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加20.62万元,增长37.49%,增加的原因主要是:公用经费基数提高及其他交通费增加。

  (二)政府采购情况

  2017年政府采购预算10.60万元,同比减少0.24万元,下降2.21%,减少的原因主要是:办公设备购买减少。其中,货物项目采购预算10.6万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购无预算;服务项目采购无预算。

  (三)政府购买服务情况

  2017年本部门无纳入政府购买服务预算管理的项目。

  (四)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门固定资产231.68万元,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单位价值200万元以上大型设备。

  (五)预算绩效管理情况

  2017年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额5000万元,其中:一般公共预算支出5000万元。

  纳入预算绩效目标管理的项目如下:

      项目名称为南宁市金融产业发展专项资金,预算金额5000万元,资金来源为财政拨款。

  (六)涉密事项处理说明

     本部门预算无涉密事项

  五、专业名词解释

  

   

  

  附件:1. 部门收支总体情况表

        2. 部门收入总体情况表

        3. 部门支出总体情况表

        4. 财政拨款收支总体情况表

        5. 一般公共预算支出情况表

        6. 一般公共预算基本支出情况表

        7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

        8. 政府性基金预算支出情况表

        9. 政府购买服务预算表 

        10. 南宁市本级财政项目支出预算绩效目标申请表

            11. 部门整体支出预算绩效目标

   

  

  附件1

  部门收支总体情况表

   

   

   

   

   

  单位:万元

  收            入

   

  支                  出

   

   

   

  项                    目

  2017年预算数

  项   目(按支出功能科目分类)

  2017年预算数

  项   目(按支出经济科目分类)

  2017年预算数

  一、一般公共预算拨款

  5,788.87

      一、一般公共服务支出

  704.38

  一、基本支出

  354.39

      1.经费拨款

  5,788.87

      二、外交支出

   

      1.工资福利支出

  252.98

      2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

   

      三、国防支出

   

      2.商品和服务支出

  75.61

        (1)专项收入安排的资金

   

      四、公共安全支出

   

      3.对个人和家庭的补助

  25.81

        (2)行政事业性收费收入安排的资金

   

      五、教育支出

   

  二、项目支出

  5,434.48

        (3)罚没收入安排的资金

   

      六、科学技术支出

   

      1.工资福利支出

  17.99

        (4)国有资本经营收入安排的资金

   

      七、文化体育与传媒支出

   

      2.商品和服务支出

  5,404.89

        (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

   

      八、社会保障和就业

  40.04

      3.对个人和家庭的补助

  1.00

        (6)捐赠收入安排的资金

   

      九、社会保险基金支出

   

      4.对企事业单位的补贴

   

        (7)政府住房基金收入安排的资金

   

      十、医疗卫生与计划生育支出

  22.95

      5.转移性支出

   

        (8)其他收入安排的资金

   

      十一、节能环保支出

   

      6.债务利息支出

   

  二、政府性基金收入

   

      十二、城乡社区支出

   

      7.债务还本支出

   

  三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

   

      十三、农林水支出

   

      8.基本建设支出

   

       1.国有资本经营收入安排的资金

   

      十四、交通运输支出

   

      9.其他资本性支出

  10.60

       2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

   

      十五、资源探勘信息等支出

   

      10.其他支出

   

       3.教育收费收入安排的资金

   

      十六、商业服务业等支出

   

  三、上年结转安排的支出

   

       4.其他收入安排的资金

   

      十七、金融支出

  5,000.00

      1.基本支出

   

  四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

   

      十八、援助其他地区支出

   

      2.项目支出

   

       1.事业收入安排的资金

   

      十九、国土海洋气象等支出

   

   

   

       2.经营收入安排的资金

   

      二十、住房保障支出

  21.50

   

   

       3.其他收入安排的资金

   

      二十一、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

      二十二、其他支出

   

   

   

   

   

      二十三、转移性支出

   

   

   

   

   

      二十四、债务还本支出

   

   

   

   

   

      二十五、债务付息支出

   

   

   

   

   

      二十六、债务发行费用支出

   

   

   

  本  年  收  入  合  计

  5,788.87

  本  年  支  出  合  计

  5,788.87

  本  年  支  出  合  计

  5,788.87

  五、上年结余收入

   

      二十七、结转下年

   

  四、结转下年

   

       1.一般公共预算拨款结转

   

   

   

      1.基本支出

   

         (1)经费拨款结转

   

   

   

      2.项目支出

   

         (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

   

   

   

   

   

       2.政府性基金结转

   

   

   

   

   

       3.纳入财政专户管理的收入结转

   

   

   

   

   

       4.未纳入财政专户管理的收入结转

   

   

   

   

   

       5.其他资金结转

   

   

   

   

   

  收      入      总      计

  5,788.87

  支   出   总   计

  5,788.87

  支   出   总   计

  5,788.87

   

   

   

附件2

  部门收入总体情况表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

  单位代码

  单位(科目)名称

  总计

  一般公共预算拨款

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  政府性基金收入

  纳入财政专户管理的收入安排的资金

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金

  

  

  

  合计

  经费拨款

  纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

  合计

  国有资本经营收入安排的资金

  国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

  教育收费收入安排的资金

  其他收入安排的资金

  合计

  事业收入安排的资金

  经营收入安排的额资金

  其他收入安排的资金

  小计

  专项收入安排的资金

  行政事业性收费收入安排的资金

  罚没收入安排的资金

  国有资本经营收入安排的资金

  国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

  捐赠收入安排的资金

  政府住房基金收入安排的资金

  其他收入安排的资金

  **

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

   

   

   

   

  合计

  5,788.87

  5,788.87

  5,788.87

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  201

   

   

   

  一般公共服务支出

  704.38

  704.38

  704.38

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

   

   

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  704.38

  704.38

  704.38

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

   

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  269.90

  269.90

  269.90

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

   

      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  434.48

  434.48

  434.48

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  208

   

   

   

  社会保障和就业支出

  40.04

  40.04

  40.04

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

   

   

    行政事业单位离退休

  40.04

  40.04

  40.04

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

   

      归口管理的行政单位离退休

  4.21

  4.21

  4.21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

   

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  35.83

  35.83

  35.83

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  210

   

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  22.95

  22.95

  22.95

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

   

   

    行政事业单位医疗

  22.95

  22.95

  22.95

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

   

      行政单位医疗

  12.54

  12.54

  12.54

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

   

      公务员医疗补助

  10.14

  10.14

  10.14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

   

      其他行政事业单位医疗支出

  0.27

  0.27

  0.27

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  217

   

   

   

  金融支出

  5,000.00

  5,000.00

  5,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

   

   

    金融发展支出

  5,000.00

  5,000.00

  5,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

   

      其他金融发展支出

  5,000.00

  5,000.00

  5,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  221

   

   

   

  住房保障支出

  21.50

  21.50

  21.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

   

   

    住房改革支出

  21.50

  21.50

  21.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

   

      住房公积金

  21.50

  21.50

  21.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  069001

  南宁市金融工作办公室本级

  5,788.87

  5,788.87

  5,788.87

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  201

  03

  01

          

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  269.90

  269.90

  269.90

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  201

  03

  02

          

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  434.48

  434.48

  434.48

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  208

  05

  01

          

    归口管理的行政单位离退休

  4.21

  4.21

  4.21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  208

  05

  05

          

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  35.83

  35.83

  35.83

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  210

  11

  01

          

    行政单位医疗

  12.54

  12.54

  12.54

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  210

  11

  03

          

    公务员医疗补助

  10.14

  10.14

  10.14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  210

  11

  99

          

    其他行政事业单位医疗支出

  0.27

  0.27

  0.27

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  217

  03

  99

          

    其他金融发展支出

  5,000.00

  5,000.00

  5,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  221

  02

  01

          

    住房公积金

  21.50

  21.50

  21.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  附件3

   

  部门支出总体情况表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

   

   

  单位代码

  单位(科目)名称

  总计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  合计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭的补助

  合计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭的补助

  对企事业单位的补贴

  转移性支付

  债务利息支出

  债务还本支出

  基本建设支出

  其他资本性支出

  其他支出

  **

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

   

   

   

   

  合计

  5,788.87

  354.39

  252.98

  75.61

  25.81

  5,434.48

  17.99

  5,404.89

  1.00

   

   

   

   

   

  10.60

   

  201

   

   

   

  一般公共服务支出

  704.38

  269.90

  194.20

  75.61

  0.10

  434.48

  17.99

  404.89

  1.00

   

   

   

   

   

  10.60

   

   

  03

   

   

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  704.38

  269.90

  194.20

  75.61

  0.10

  434.48

  17.99

  404.89

  1.00

   

   

   

   

   

  10.60

   

   

   

  01

   

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  269.90

  269.90

  194.20

  75.61

  0.10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

   

      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  434.48

   

   

   

   

  434.48

  17.99

  404.89

  1.00

   

   

   

   

   

  10.60

   

  208

   

   

   

  社会保障和就业支出

  40.04

  40.04

  35.83

   

  4.21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

   

   

    行政事业单位离退休

  40.04

  40.04

  35.83

   

  4.21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

   

      归口管理的行政单位离退休

  4.21

  4.21

   

   

  4.21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

   

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  35.83

  35.83

  35.83

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  210

   

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  22.95

  22.95

  22.95

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

   

   

    行政事业单位医疗

  22.95

  22.95

  22.95

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

   

      行政单位医疗

  12.54

  12.54

  12.54

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

   

      公务员医疗补助

  10.14

  10.14

  10.14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

   

      其他行政事业单位医疗支出

  0.27

  0.27

  0.27

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  217

   

   

   

  金融支出

  5,000.00

   

   

   

   

  5,000.00

   

  5,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

   

   

    金融发展支出

  5,000.00

   

   

   

   

  5,000.00

   

  5,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

   

      其他金融发展支出

  5,000.00

   

   

   

   

  5,000.00

   

  5,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

  221

   

   

   

  住房保障支出

  21.50

  21.50

   

   

  21.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

   

   

    住房改革支出

  21.50

  21.50

   

   

  21.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

   

      住房公积金

  21.50

  21.50

   

   

  21.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  069001

  南宁市金融工作办公室本级

  5,788.87

  354.39

  252.98

  75.61

  25.81

  5,434.48

  17.99

  5,404.89

  1.00

   

   

   

   

   

  10.60

   

  201

  03

  01

          

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  269.90

  269.90

  194.20

  75.61

  0.10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  201

  03

  02

          

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  434.48

   

   

   

   

  434.48

  17.99

  404.89

  1.00

   

   

   

   

   

  10.60

   

  208

  05

  01

          

    归口管理的行政单位离退休

  4.21

  4.21

   

   

  4.21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  208

  05

  05

          

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  35.83

  35.83

  35.83

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  210

  11

  01

          

    行政单位医疗

  12.54

  12.54

  12.54

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  210

  11

  03

          

    公务员医疗补助

  10.14

  10.14

  10.14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  210

  11

  99

          

    其他行政事业单位医疗支出

  0.27

  0.27

  0.27

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  217

  03

  99

          

    其他金融发展支出

  5,000.00

   

   

   

   

  5,000.00

   

  5,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

  221

  02

  01

          

    住房公积金

  21.50

  21.50

   

   

  21.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

附件4

  财政拨款收支总体情况

  单位:万元

  需添加word中的图片内容,请使用从文件导入功能~收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  一、本年收入

   

  一、一般公共服务支出

  704.38 

  704.38 

   

   

     1.一般公共预算拨款

  5788.87 

  二、外交支出

   

   

   

   

     2.政府性基金预算拨款

   

  三、国防支出

   

   

   

   

     3.国有资本经营预算拨款

   

  四、公共安全支出

   

   

   

   

   

   

  五、教育支出

   

   

   

   

  二、上年结转

   

  六、科学技术支出

   

   

   

   

     1.一般公共预算拨款结转

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

   

     2.政府性基金预算拨款结转

   

  八、社会保障和就业

  40.04 

  40.04 

   

   

     3.国有资本经营预算拨款

   

  九、社会保险基金支出

   

   

   

   

   

   

  十、医疗卫生与计划生育支出

  22.95 

  22.95 

   

   

   

   

  十一、节能环保支出

   

   

   

   

   

   

  十二、城乡社区支出

   

   

   

   

   

   

  十三、农林水支出

   

   

   

   

   

   

  十四、交通运输支出

   

   

   

   

   

   

  十五、资源探勘信息等支出

   

   

   

   

   

   

  十六、商业服务业等支出

   

   

   

   

   

   

  十七、金融支出

  5000 

  5000 

   

   

   

   

  十八、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

   

  十九、国土海洋气象等支出

   

   

   

   

   

   

  二十、住房保障支出

  21.5 

  21.5 

   

   

   

   

  二十一、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

   

  二十二、其他支出

   

   

   

   

   

   

  二十三、转移性支出

   

   

   

   

   

   

  二十四、债务还本支出

   

   

   

   

   

   

  二十五、债务付息支出

   

   

   

   

   

   

  二十六、债务发行费用支出

   

   

   

   

  收入合计

  5788.87 

  支出合计

  5788.87 

  5788.87 

   

   

附件5

  一般公共预算支出情况表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

   

   

  单位代码

  单位(科目)名称

  总计

  基本支出

   

   

   

  项目支出

  

  

  

  合计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭的补助

  合计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭的补助

  对企事业单位的补贴

  转移性支付

  债务利息支出

  债务还本支出

  基本建设支出

  其他资本性支出

  其他支出

  **

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

   

   

   

   

  合计

  5,788.87

  354.39

  252.98

  75.61

  25.81

  5,434.48

  17.99

  5,404.89

  1.00

   

   

   

   

   

  10.60

   

  201

   

   

   

  一般公共服务支出

  704.38

  269.90

  194.20

  75.61

  0.10

  434.48

  17.99

  404.89

  1.00

   

   

   

   

   

  10.60

   

   

  03

   

   

    政府办公厅(室)及相关机构事务

  704.38

  269.90

  194.20

  75.61

  0.10

  434.48

  17.99

  404.89

  1.00

   

   

   

   

   

  10.60

   

   

   

  01

   

      行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  269.90

  269.90

  194.20

  75.61

  0.10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

   

      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  434.48

   

   

   

   

  434.48

  17.99

  404.89

  1.00

   

   

   

   

   

  10.60

   

  208

   

   

   

  社会保障和就业支出

  40.04

  40.04

  35.83

   

  4.21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

   

   

    行政事业单位离退休

  40.04

  40.04

  35.83

   

  4.21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

   

      归口管理的行政单位离退休

  4.21

  4.21

   

   

  4.21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

   

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  35.83

  35.83

  35.83

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  210

   

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  22.95

  22.95

  22.95

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

   

   

    行政事业单位医疗

  22.95

  22.95

  22.95

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

   

      行政单位医疗

  12.54

  12.54

  12.54

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

   

      公务员医疗补助

  10.14

  10.14

  10.14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

   

      其他行政事业单位医疗支出

  0.27

  0.27

  0.27

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  217

   

   

   

  金融支出

  5,000.00

   

   

   

   

  5,000.00

   

  5,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

   

   

    金融发展支出

  5,000.00

   

   

   

   

  5,000.00

   

  5,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

   

      其他金融发展支出

  5,000.00

   

   

   

   

  5,000.00

   

  5,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

  221

   

   

   

  住房保障支出

  21.50

  21.50

   

   

  21.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

   

   

    住房改革支出

  21.50

  21.50

   

   

  21.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

   

      住房公积金

  21.50

  21.50

   

   

  21.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  069001

  南宁市金融工作办公室本级

  5,788.87

  354.39

  252.98

  75.61

  25.81

  5,434.48

  17.99

  5,404.89

  1.00

   

   

   

   

   

  10.60

   

  201

  03

  01

          

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  269.90

  269.90

  194.20

  75.61

  0.10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  201

  03

  02

          

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  434.48

   

   

   

   

  434.48

  17.99